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送心意

暖暖老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2020-04-08 08:45

你好,那就在借方是228.56管理費(fèi)用

淺淺笑 追問(wèn)

2020-04-08 08:47

不是的老師,沖減去年的多計(jì)提的應(yīng)交稅費(fèi)到了借方?jīng)_平了,貸方走的管理費(fèi)用228.56.
月底結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用借方30萬(wàn),結(jié)轉(zhuǎn)30萬(wàn)到貸方還是結(jié)轉(zhuǎn)30---228.56到貸方

暖暖老師 解答

2020-04-08 08:48

是結(jié)轉(zhuǎn)30---228.56到貸方,這樣才平的

淺淺笑 追問(wèn)

2020-04-08 08:48

將管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的時(shí)候,是結(jié)轉(zhuǎn)借方—貸方的余額到貸方還是不管那個(gè)貸方數(shù)額?

淺淺笑 追問(wèn)

2020-04-08 08:48

哦哦哦

淺淺笑 追問(wèn)

2020-04-08 08:49

所有的結(jié)轉(zhuǎn)都是一樣的,都要沖平,所以貸方的數(shù)得減去,是吧?

暖暖老師 解答

2020-04-08 08:49

是的,你說(shuō)的非常對(duì)的

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對(duì)的
2015-11-30 17:20:10
應(yīng)交稅費(fèi)不是損益類(lèi)科目,所以不能結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)科目的。
2017-08-12 13:24:17
你好!建議你直接紅字沖減。這樣簡(jiǎn)單一點(diǎn)
2017-07-14 16:21:44
內(nèi)帳,你按照收付實(shí)現(xiàn)制的話,是可以這樣記賬的
2015-11-06 17:07:28
您好。您好,收到專(zhuān)票借方有進(jìn)項(xiàng)。
2022-03-29 16:28:12
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