- 送心意
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2020-04-08 08:32
結(jié)轉(zhuǎn)時,借:應(yīng)繳稅費—應(yīng)繳增值稅—銷項稅 貸:應(yīng)繳稅費—應(yīng)繳增值稅—進項稅 應(yīng)繳稅費—應(yīng)繳增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)繳稅費—應(yīng)繳增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)繳稅費—未交增值稅
實際繳納增值稅是,借:應(yīng)繳稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
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借:應(yīng)繳稅費—應(yīng)繳增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)繳稅費—未交增值稅
實際繳納增值稅是,借:應(yīng)繳稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2020-04-08 08:32:57

按截圖,按下面這個截圖做
2020-03-30 11:29:08

你好,是抵扣了不允許抵扣的嗎?之前分錄怎么做的?
2021-05-20 14:51:49

你好。
轉(zhuǎn)出未交增值稅只有在月末增值稅貸方余額時,結(jié)到應(yīng)交稅費—未交增值稅.。
1、結(jié)時轉(zhuǎn)
借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅
2、交納時:
借:應(yīng)交稅費—未交增值稅
貸:銀行存款
2019-01-23 22:28:53

你好,為什么要轉(zhuǎn)出未認(rèn)證的,不能抵扣,借管理費用,原材料,貸應(yīng)交稅費--待認(rèn)證的增值稅,
2019-09-02 15:19:04
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