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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-04-08 08:32

結(jié)轉(zhuǎn)時,借:應(yīng)繳稅費—應(yīng)繳增值稅—銷項稅  貸:應(yīng)繳稅費—應(yīng)繳增值稅—進項稅  應(yīng)繳稅費—應(yīng)繳增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)繳稅費—應(yīng)繳增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅  貸:應(yīng)繳稅費—未交增值稅
實際繳納增值稅是,借:應(yīng)繳稅費—未交增值稅  貸:銀行存款

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2020-04-08 08:32:57
按截圖,按下面這個截圖做
2020-03-30 11:29:08
你好,是抵扣了不允許抵扣的嗎?之前分錄怎么做的?
2021-05-20 14:51:49
你好。 轉(zhuǎn)出未交增值稅只有在月末增值稅貸方余額時,結(jié)到應(yīng)交稅費—未交增值稅.。 1、結(jié)時轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 2、交納時: 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2019-01-23 22:28:53
你好,為什么要轉(zhuǎn)出未認(rèn)證的,不能抵扣,借管理費用,原材料,貸應(yīng)交稅費--待認(rèn)證的增值稅,
2019-09-02 15:19:04
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