
老師好,以前年度將實收資本金額錯填成了認(rèn)繳資本(借其他應(yīng)收貸實收資本),這個年度調(diào)整過來的話,就降低了很多??缒甓日{(diào)整的話怎么調(diào)整比較好呢
答: 你好,你是指什么降低了很多呢? 可以把之前錯誤的分錄紅沖,然后做一筆正確的分錄
是建筑業(yè)的,以前年度掛靠別家單位,沒建帳?,F(xiàn)在,建帳實收資本,借,其他應(yīng)收款----xx貸,實收資本××過了一年股東還是沒有投入,這樣。影響嗎?
答: 您好!沒收到錢不用做這個分錄啊。 影響倒是沒什么
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師請問一下,我要把19年已經(jīng)發(fā)放的8-11月工資調(diào)到其他應(yīng)收款,怎么調(diào)???是要用到以前年度損益嗎?這個科目怎么用?。??
答: 是發(fā)出去的錢調(diào)整到其他應(yīng)收嗎??在什么時候調(diào)整
請問老師以前年度其他應(yīng)付款做成了實收資本了,現(xiàn)在怎么調(diào)賬呢?調(diào)賬需要什么手續(xù)嗎?還有以前公司借款來投資的款是必須要有借款合同嗎?
其他應(yīng)收款款-社保,以前年度有借方余額,可以這樣(借:現(xiàn)金0.1,貸:其他應(yīng)收款-社保0.01)調(diào)整嗎?
其他應(yīng)收款期初余額過大,是因為以前年度轉(zhuǎn)了款給一個股東,未來股東不償還,這個賬務(wù)上有什么辦法處理嗎?







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2020-04-07 19:58
鄒老師 解答
2020-04-07 20:00
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2020-04-07 20:02
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2020-04-07 20:03
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2020-04-07 20:07
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2020-04-07 20:09