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送心意

何江何老師

職稱中級會計(jì)師,高級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-07 16:09

你好同學(xué)
你們直接
借;庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)
貸:銀行存款 
貸:應(yīng)付賬款 

這樣的記錄就好了同學(xué)

假裝完美? 追問

2020-04-07 16:11

老師沒入庫直接賣了

何江何老師 解答

2020-04-07 16:12

同學(xué)沒入也要走一下入庫的手續(xù)再出售就好了,我們叫假入庫假出庫,自己走一下手續(xù)就好了

假裝完美? 追問

2020-04-07 16:13

好的謝謝老師,拿我1.17號收到票怎么做啊

何江何老師 解答

2020-04-07 16:14

你正常的入賬就好了同學(xué),

假裝完美? 追問

2020-04-07 16:15

不是老師我先沒收到票,只收到貨賣了,開了專票,過幾天才收到的購進(jìn)票

假裝完美? 追問

2020-04-07 16:18

老師我是外賬

何江何老師 解答

2020-04-07 16:22

可以的,你先做銷售,再做購買,月底統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)成本

假裝完美? 追問

2020-04-07 16:25

但是庫存是0??,不好方便入賬,稅務(wù)查沒關(guān)系嗎

何江何老師 解答

2020-04-07 16:27

沒事的,你有購買有銷售就是平了

假裝完美? 追問

2020-04-07 16:29

但是購進(jìn)票不是后來才到的,我這樣先賣,庫存沒有,購進(jìn)購進(jìn)票有了,像你說的先售庫存就是零,怎么做會計(jì)分錄

何江何老師 解答

2020-04-07 16:30

你好同學(xué)
沒事的,我們用的方法就是假入庫假出庫,入庫是購買,出庫是銷售是可以一天的,這樣直接銷售就好了,月底再結(jié)轉(zhuǎn)成本,稅務(wù)是認(rèn)可的

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你好同學(xué) 你們直接 借;庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款 貸:應(yīng)付賬款 這樣的記錄就好了同學(xué)
2020-04-07 16:09:44
你是說采購業(yè)務(wù)還是說銷售業(yè)務(wù),如何賬務(wù)處理?
2021-08-25 09:19:16
你好,借;管理費(fèi)用等科目,貸;銀行存款等科目 1980
2019-08-05 11:30:34
你好 借;管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;銀行存款等科目
2019-06-28 17:44:57
和你的專票是一樣做的,借銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
2021-11-23 10:18:04
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