老師你好,我想問一下今年一月份繳納去年的所得稅,去年12月份忘記計提。今年一月份我做賬的時候計提了再繳納(借:所得稅費用 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款)??墒沁@個繳納的所得稅留到今年了,今年的財務(wù)報表上也有數(shù)據(jù)。一月份正確是怎么做賬?
劉麗
于2020-04-07 12:11 發(fā)布 ??1684次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2020-04-07 12:12
你可以補計提的,你們是什么會計準則
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財務(wù)報表附注中的應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅 這個是根據(jù)你明細賬填寫的,看你12月這個期末數(shù)是多少,
2020-02-19 16:15:25

你好,你可以的,你可以那個直接計提所得稅就可以了。
2022-04-11 09:53:52

您好
是的 反映在做賬當(dāng)期了
2022-04-11 10:28:00

學(xué)員:是的,我們的企業(yè)財務(wù)報表年報已經(jīng)報完,現(xiàn)在需要做企業(yè)匯算清繳,業(yè)務(wù)招待費調(diào)整交所得稅,那么我們該如何處理呢?
老師:企業(yè)匯算清繳是企業(yè)每年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅,因此,招待費調(diào)整交所得稅,可以在企業(yè)匯算清繳中做一個借方費用及貸方應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅的調(diào)整,以表明企業(yè)應(yīng)交稅費的變動。
此外,企業(yè)匯算清繳還包括匯總企業(yè)本期應(yīng)交稅費,確認上期未繳稅費額度,計算上期未交稅費的利息,填寫匯總表格等步驟,每個企業(yè)的匯算清繳要求可能不盡相同,因此企業(yè)在做匯算清繳時,應(yīng)當(dāng)仔細遵守相關(guān)規(guī)定,以確保企業(yè)稅務(wù)結(jié)算準確、及時。
2023-03-09 14:39:20

這個就是計入繳納企業(yè)所得稅的分錄,完全正確。是繳納企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)
2018-10-09 12:20:11
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劉麗 追問
2020-04-07 12:13
劉麗 追問
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樸老師 解答
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