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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-04-07 10:22

那么你們要看是什么原因造成的,如果是管理問題,放到管理費用,如果是員工原因造成的,放到其他應(yīng)收款里面

悠悠 追問

2020-04-07 10:23

是以前會計做的賬,問老板貨已經(jīng)賣掉了

王超老師 解答

2020-04-07 10:25

那這個就屬于你們公司管理問題的
首先
借:待處理財產(chǎn)損益
貸:庫存商品
增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
然后
借:管理費用
貸:待處理財產(chǎn)損益

悠悠 追問

2020-04-07 10:28

為什么要進(jìn)項轉(zhuǎn)出,進(jìn)貨發(fā)票都要啊,這樣不是要多交稅了嗎?

悠悠 追問

2020-04-07 10:29

發(fā)票都有的

王超老師 解答

2020-04-07 10:32

你之前沒有說進(jìn)貨發(fā)票有啊,后面才說的。
那么這個增值稅前面抵扣后,現(xiàn)在就不需要考慮了

悠悠 追問

2020-04-07 10:41

以前是有些發(fā)票沒拿進(jìn)來,做暫估的,那銷售后結(jié)轉(zhuǎn)成本,也不可能有存貨啊

王超老師 解答

2020-04-07 10:45

那這個是屬于你們之前的賬務(wù)處理錯誤。正確的應(yīng)該是
借:原材料
貸:應(yīng)付賬款--暫估
到了次月沖回
你直接進(jìn)行了銷售,那么你的存貨可能會出現(xiàn)負(fù)數(shù)的

悠悠 追問

2020-04-07 10:55

發(fā)票來了以后是沖回的,然后結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在貨多出來就不懂了

王超老師 解答

2020-04-07 11:00

那這種情況,是屬于你們之前的賬務(wù)處理錯誤的,你需要把這部分的庫存商品轉(zhuǎn)到管理費用的

悠悠 追問

2020-04-07 11:03

稅務(wù)不會說的吧

王超老師 解答

2020-04-07 11:06

只能說可能,因為你這個100多萬,對于稅務(wù)局來說可大可小的

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那么你們要看是什么原因造成的,如果是管理問題,放到管理費用,如果是員工原因造成的,放到其他應(yīng)收款里面
2020-04-07 10:22:34
你好那這個庫存去哪里,你這個之前少結(jié)轉(zhuǎn)成本么,借以前年度損益調(diào)整,貸庫存商品。借未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整
2021-07-26 12:47:22
你好,實際報廢了就做報廢處理計入管理費用
2020-06-02 17:19:33
你好,這種情況直接調(diào)整賬面庫存數(shù)量與實際庫存數(shù)量一致
2020-07-20 19:48:39
是不是之前有庫存你們沒有發(fā)票?借庫存商品 貸應(yīng)付賬款,之后結(jié)轉(zhuǎn)成本,沒有發(fā)票,納稅調(diào)增,借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。納稅調(diào)增
2020-04-28 14:44:46
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