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送心意

王瑞老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-04-06 15:12

你好,按入庫材料及合同協(xié)議價 借:原材料 -暫估入庫 貸:應(yīng)付賬款 收到發(fā)票 沖銷暫估按發(fā)票入賬

三生花蕊 追問

2020-04-06 15:18

如果收到發(fā)票了是不是就是 借 原材料
應(yīng)交稅費
貸 原材料 暫估入賬 ?

王瑞老師 解答

2020-04-06 15:27

借:原材料-暫估負數(shù) 貸:應(yīng)付賬款負數(shù) 就是把暫估的沖銷 然后按發(fā)票 做你寫的分錄貸:應(yīng)付賬款

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你好,可以的,可以這么做。
2022-01-04 15:36:46
你好,你前幾個月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎?
2019-12-22 08:32:37
不用。等收到發(fā)票時再處理就好。
2020-02-29 00:11:23
您好,生產(chǎn)部門或其他部門需要領(lǐng)用材料的,填制領(lǐng)材料單,交倉庫部門,倉庫部門進行登記,相關(guān)單據(jù)一份留存?zhèn)}庫,一份領(lǐng)料部門,一份傳遞財務(wù)部門。
2017-01-19 01:29:02
你好,原材料是不能有負數(shù)余額的
2017-08-08 09:32:16
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