
老師您好!將自制產(chǎn)品曾送客戶(hù),產(chǎn)品的成本是3000元,不含稅的售價(jià)是4000元,增值稅是13%。這筆業(yè)務(wù)怎么處理。是按成本做賬收入交增值稅/企業(yè)所得稅,還是按售價(jià)做收入交增值稅/企業(yè)所得稅?
答: 是按你們的售價(jià)的,一般是認(rèn)為這個(gè)是為你們以后合作才送給客戶(hù)的 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 貸方的和 貸:庫(kù)存商品 3000 增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 4000*13%
假設(shè)我公司本月銷(xiāo)售收入總額100萬(wàn)(含增值稅),成本為80萬(wàn)(含增值稅),不考慮費(fèi)用等其他扣除項(xiàng)目,本月的企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額是多少,應(yīng)納稅所得額是不是不含增值稅
答: 你好 你要看你利潤(rùn)表 按收入總額-成本費(fèi)用后的金額 收入換算成不含稅金額來(lái)計(jì)算
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
企業(yè)所得稅=(不含稅營(yíng)業(yè)收入-附加稅-總成本)*所得稅稅率?
答: 同學(xué),你好,除了成本還有總費(fèi)用,實(shí)際就是你利潤(rùn)表里的利潤(rùn)總額

