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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-04-05 13:52

借管理費用  辦公費 應交稅費 貸銀行存款

嫵媚的洋蔥 追問

2020-04-05 14:03

請問老師,預付賬款,是不是必須要與公司主營業(yè)務相關聯(lián)的單位才能計入?比如像招聘費、裝修費,物業(yè)費等在沒有拿到發(fā)票的情況下支付了,是不是掛其他應付款比較合適?

玲老師 解答

2020-04-05 14:09

你好  預付賬款指買賣雙方協(xié)議商定,由購貨方預先支付一部分貨款給供應方而發(fā)生的一項債權。其他的記其他應付款 其他應收款

嫵媚的洋蔥 追問

2020-04-06 10:44

請問玲老師,2-6月的社保減免,是先按原金額計提,繳納后次月再按減免金額沖減管理費用、應付社保,還是直接做營業(yè)外收入?

玲老師 解答

2020-04-06 10:50

減免部分金額轉到營業(yè)外收入

嫵媚的洋蔥 追問

2020-04-06 10:52

減免部分是借:應付職工薪酬-社保  貸:營業(yè)外收入 的對嗎?

玲老師 解答

2020-04-06 11:10

是的,你的分錄是正確的

嫵媚的洋蔥 追問

2020-04-06 11:25

多謝老師!

玲老師 解答

2020-04-06 11:37

不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?/p>

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相關問題討論
借管理費用 辦公費 應交稅費 貸銀行存款
2020-04-05 13:52:28
沒有認證借:費用或者成本????應交稅費-待認證進項稅額??貸:銀行等 認證后借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)???貸:應交稅費-待認證進項稅額
2018-10-18 15:30:22
你好 收到發(fā)票 你可以選擇認證或者不認證 因為認證期是360天 可以說下收到的是什么發(fā)票內(nèi)容嗎
2019-10-14 15:55:45
你好!放到待抵扣明細科目下就可以
2019-11-06 13:13:41
你好 借銀行存款貸營業(yè)外收入-其他
2019-10-14 17:31:17
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