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送心意

立紅老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-05 08:51

你好,
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)付賬款(未付款)

翠青 追問(wèn)

2020-04-05 08:52

老師,那我上個(gè)月份做錯(cuò)了,我寫(xiě)的借管理費(fèi)用,貸庫(kù)存現(xiàn)金

立紅老師 解答

2020-04-05 08:53

你好,您支付現(xiàn)金了么,如果沒(méi)有支付,現(xiàn)金賬是對(duì)不上的。

翠青 追問(wèn)

2020-04-05 08:55

老師我們這個(gè)是記賬公司,負(fù)責(zé)稅務(wù)這邊,只對(duì)銀行,現(xiàn)金人客戶(hù)自己有帳

立紅老師 解答

2020-04-05 09:06

你好,現(xiàn)在分錄
借:庫(kù)存現(xiàn)金
貸:應(yīng)付賬款
將庫(kù)存現(xiàn)金調(diào)整為應(yīng)付賬款

翠青 追問(wèn)

2020-04-05 09:10

老師我這個(gè)是19年12月份的帳已經(jīng)結(jié)賬了,12月份做的借管理費(fèi)用,貸庫(kù)存現(xiàn)在,我現(xiàn)在做1月份的帳,這筆費(fèi)用發(fā)票收到了,我該怎么做,我想問(wèn)的這個(gè)意思

立紅老師 解答

2020-04-05 09:20

你好,發(fā)票上的金額與您計(jì)提的數(shù)有差異么?

翠青 追問(wèn)

2020-04-05 09:21

有差異,我是這樣處理的老師,我把之前預(yù)提的全部沖銷(xiāo)了,按發(fā)票金額重新入的

立紅老師 解答

2020-04-05 09:28

你好,如果有差異,可以像您這樣處理的

翠青 追問(wèn)

2020-04-05 09:29

好的,謝謝老師,如果沒(méi)有差異該怎么處理

立紅老師 解答

2020-04-05 09:30

你好,如果沒(méi)有差異,是不需要處理的,,預(yù)提的費(fèi)用在匯算前取得票據(jù)就可以

翠青 追問(wèn)

2020-04-05 09:32

那這個(gè)票據(jù),我就不用附在憑證上了嗎

立紅老師 解答

2020-04-05 09:37

你好,是的,不需要附在憑證,因?yàn)樯夏陸{證已經(jīng)裝訂了,可以注明附件另訂,單獨(dú)保存

翠青 追問(wèn)

2020-04-05 09:39

好的謝謝老師,你的回答我特別滿(mǎn)意,可以評(píng)價(jià)嗎

立紅老師 解答

2020-04-05 09:41

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對(duì)老師的回復(fù)滿(mǎn)意,請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng),謝謝。

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你好,將上月多開(kāi)的部分紅字沖回,本月正常做工資就可以。
2019-12-12 12:24:50
你好,這個(gè)是合并報(bào)表的抵消分錄,你管理部門(mén)用的,是入管理費(fèi)。子公司個(gè)別報(bào)表折舊是借:管理費(fèi)用,貸累計(jì)折舊
2022-01-15 08:18:04
你好,是需要把管理費(fèi)用,調(diào)整到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用科目的意思?
2021-05-17 10:48:09
你好, 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款(未付款)
2020-04-05 08:51:47
之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù)在這個(gè)月修改
2019-09-02 15:51:31
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