鄒老師您好,公司支付的京東平臺(tái)使用年費(fèi),12000,需要攤銷,付款時(shí)我做的借預(yù)付賬款,貸銀行,跨月收到了京東開來的增值稅專用發(fā)票,有進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣,您看收到增值稅專用發(fā)票時(shí)怎樣做分錄呢?是把原來付款分錄紅沖還是做相反分錄呢?然后按發(fā)票做帶進(jìn)項(xiàng)稅的分錄對(duì)嗎?
煙花懿冷
于2020-04-04 19:20 發(fā)布 ??709次瀏覽
- 送心意
文文老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2020-04-04 19:34
把原來付款分錄紅沖,然后按發(fā)票做帶進(jìn)項(xiàng)稅的分錄
相關(guān)問題討論

把原來付款分錄紅沖,然后按發(fā)票做帶進(jìn)項(xiàng)稅的分錄
2020-04-04 19:34:26

借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:預(yù)付賬款
2020-06-17 19:09:19

銷售貨物時(shí)
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅
繳納稅款時(shí)
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅
貸:銀行存款
2016-07-11 11:33:53

一、購入機(jī)器設(shè)備會(huì)計(jì)分錄:
借:庫存商品 500000元
貸:銀行存款 500000元
二、貨運(yùn)增值稅會(huì)計(jì)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi) 1800元
貸:銀行存款 20000元
三、增值稅會(huì)計(jì)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi) 65000元
貸:庫存商品 65000元
拓展知識(shí):上述會(huì)計(jì)分錄中,購入機(jī)器設(shè)備的增值稅可以作為進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入營業(yè)稅減免科目,而貨運(yùn)的增值稅應(yīng)作為購買方的附加稅支出。
2023-03-03 12:17:37

你好,對(duì)方給你單位開具17萬 發(fā)票,但是你單位給對(duì)方付款了39萬?
2019-05-06 09:26:24
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
煙花懿冷 追問
2020-04-04 19:38
文文老師 解答
2020-04-04 19:40