
以前年度開(kāi)票給客戶(hù),多收了30萬(wàn)貨款,客戶(hù)自己做賬退回現(xiàn)金收款平了,我司以前財(cái)務(wù)未處理導(dǎo)致掛賬,現(xiàn)在我司應(yīng)如何處理呢?可以直接調(diào)整一筆這樣嗎借:應(yīng)收賬款 30萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付款-法人
答: 你好,多收了貨款,需要退回原客戶(hù)嗎
核對(duì)明細(xì)賬,發(fā)現(xiàn)以前年度的 往來(lái)款借款,被做為應(yīng)收應(yīng)付款科目了,怎么調(diào)賬同一個(gè)單位名下掛三個(gè)科目:應(yīng)收賬款貸方90000萬(wàn),應(yīng)付賬款借方30000,其他應(yīng)收賬款借方30000,怎么調(diào)賬
答: 實(shí)際是啥,科目嗎, 那就對(duì)沖,借應(yīng)收賬款 30000, 貸應(yīng)付賬款30000 借應(yīng)收賬款 30000 貸其他應(yīng)收款 30000
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好:公司以前年度的應(yīng)付賬款370,錯(cuò)誤入賬為其他應(yīng)收款370,導(dǎo)致資產(chǎn)虛增370該怎么處理?
答: 你好,那你直接把這個(gè)其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出里面。


娟娟 追問(wèn)
2020-04-04 13:34
maize老師 解答
2020-04-04 13:36
娟娟 追問(wèn)
2020-04-04 13:37
maize老師 解答
2020-04-04 13:38
娟娟 追問(wèn)
2020-04-04 13:40
maize老師 解答
2020-04-04 13:42