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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-04 11:12

你好
小規(guī)模納稅人開(kāi)咨詢費(fèi)2萬(wàn)是這樣做分錄
借:銀行存款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
銷項(xiàng)稅額不是小規(guī)模納稅人使用的科目,小規(guī)模納稅人增值稅是通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目核算的
資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)有稅款余額是正常的,如果符合減免條件減免了,就做一筆減免增值稅的分錄

瓶瓶 追問(wèn)

2020-04-04 11:20

老師我公司未超過(guò)季度30萬(wàn),那是不是
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-減免

鄒老師 解答

2020-04-04 11:22

你好,減免增值稅是這樣做分錄
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅   , 貸;營(yíng)業(yè)外收入——增值稅減免

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(28)“應(yīng)交稅費(fèi)”項(xiàng)目,反映小企業(yè)期末未交、多交或尚未抵扣的各種稅費(fèi)。本項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)“應(yīng)交稅費(fèi)”科目的期末貸方余額填列;如“應(yīng)交稅費(fèi)”科目期末為借方余額,以“-”號(hào)填列。 你們是不是進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額?
2019-01-06 13:49:56
您好,填寫在其他流動(dòng)資產(chǎn)里。
2022-04-18 11:42:28
你是不是資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)沒(méi)有填數(shù)
2020-07-08 08:14:39
看是什么稅種的負(fù)數(shù),除非有稅控盤的抵免增值稅,小規(guī)模納稅人一般不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額
2018-10-10 16:09:54
損益類的科目,你月末需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),本年利潤(rùn)影響你的未分配利潤(rùn),也就是你的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,月末沒(méi)有余額的,借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸本年利潤(rùn)
2022-06-23 12:51:56
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