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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2020-04-03 22:23

你好,你先掛往來科目,查清楚了在轉(zhuǎn)

美麗 追問

2020-04-03 22:24

掛哪個往來科目,應(yīng)收賬款嗎?

冉老師 解答

2020-04-03 22:25

你好
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款--xx

美麗 追問

2020-04-03 22:29

那是不是在其他應(yīng)付款下新增一個明細(xì)一一未查明款

冉老師 解答

2020-04-03 22:32

你好,是的,以便后期查分錄

美麗 追問

2020-04-03 22:40

好的,謝謝老師,那么待處理財產(chǎn)損溢一般什么情況下用這個賬

冉老師 解答

2020-04-03 22:49

你好,一般是存貨,固定資產(chǎn)盤虧時使用

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相關(guān)問題討論
你好,你先掛往來科目,查清楚了在轉(zhuǎn)
2020-04-03 22:23:29
請將具體的相關(guān)題目上傳一下
2019-05-04 10:41:40
同學(xué),你好 合并成一個 借:原材料 其他應(yīng)收款 管理費用 貸:基本生產(chǎn)成本
2024-11-20 18:49:11
你好,計入了固定資產(chǎn),就需要計入待處理非流動資產(chǎn)損溢的
2017-12-14 10:03:32
你指的是哪個選項???
2022-03-25 17:06:48
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