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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2020-04-04 11:25

你好!你這是發(fā)作業(yè)吧,
1、辦理承兌匯票  借 其他貨幣資金 貸 銀行存款
收貨按同時收到發(fā)票 借 原材料  應(yīng)交稅費  貸 應(yīng)付票據(jù)  應(yīng)付賬款

QQ老師 解答

2020-04-04 11:26

2、銷售  借現(xiàn)金  貸 主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費  借銀行存款貸現(xiàn)金

QQ老師 解答

2020-04-04 11:28

3、紅字發(fā)票  借 應(yīng)收賬款  貸 主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(這里按紅字發(fā)票金額填寫負數(shù)就可以),
開新發(fā)票  借 應(yīng)收賬款  貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(按新開的發(fā)票金額填寫)

帥氣的手機 追問

2020-04-04 11:44

老師,幫我解答一下

帥氣的手機 追問

2020-04-04 11:45

謝謝你了!

QQ老師 解答

2020-04-04 13:23

你好!分錄都寫了

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你好!你這是發(fā)作業(yè)吧, 1、辦理承兌匯票 借 其他貨幣資金 貸 銀行存款 收貨按同時收到發(fā)票 借 原材料 應(yīng)交稅費 貸 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款
2020-04-04 11:25:09
借;應(yīng)收賬款等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 不能抵扣的
2016-06-21 14:10:40
借;原材料 貸;銀行存款
2016-07-09 16:44:20
您好,學(xué)員,稅號開錯,發(fā)票是不合規(guī)的,不可以稅前扣除,必須作廢重開
2020-02-25 11:31:49
您好 請問您是銷售方還是購買方 如果是購買方的話 是購買的什么
2019-01-12 13:00:58
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