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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-04-03 16:54

原來收到發(fā)票時分錄 是怎樣做的

孝順的路人 追問

2020-04-03 17:08

應(yīng)該是直接做費(fèi)用,價稅未分開?

玲老師 解答

2020-04-03 17:11

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,進(jìn)項稅額貸管理費(fèi)用等

孝順的路人 追問

2020-04-03 17:16

老師這個是12月的票,跨年了入哪個科目

玲老師 解答

2020-04-03 17:20

你12月不正常計費(fèi)用了嗎?現(xiàn)在如果金額小,就按我給你寫的這個分錄,金額大,把管理費(fèi)用換成以前年度損益調(diào)整這個科目

孝順的路人 追問

2020-04-03 17:23

好的謝謝您

玲老師 解答

2020-04-03 17:26

不客氣,祝工作學(xué)習(xí)愉快

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原來收到發(fā)票時分錄 是怎樣做的
2020-04-03 16:54:59
你好!你借庫存商品 10元,貸現(xiàn)金9元,營業(yè)外收入1
2018-03-21 14:39:48
你好,具體是什么內(nèi)容的發(fā)票,之前收到發(fā)票你怎么做的帳
2020-03-19 14:48:00
你好這個你之前稅額抵扣嗎,這個抵扣做借xx費(fèi)用 或者是xx? 貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2021-06-05 09:02:00
比如 借管理費(fèi)用…辦公費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸銀行存款
2020-06-03 23:19:00
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