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送心意

冉老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2020-04-03 15:20

你好,上月按照正常的開票做賬,本月紅沖時(shí)沖銷分錄,然后再按正確的做分錄

翅膀 追問

2020-04-03 15:46

那本月沖紅分錄如何做賬呢

冉老師 解答

2020-04-03 17:37

你好,
借:應(yīng)收賬款   (負(fù)數(shù))
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

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你好,上月按照正常的開票做賬,本月紅沖時(shí)沖銷分錄,然后再按正確的做分錄
2020-04-03 15:20:18
同學(xué),你好,和正數(shù)分錄一樣,只不過數(shù)字前面加個(gè)負(fù)號(hào)就可以了
2022-03-25 20:13:08
你好!按紅字發(fā)票原分錄沖回就可以
2020-06-11 05:15:55
購貨方已認(rèn)證抵扣的,收到紅字發(fā)票后,要根據(jù)紅字發(fā)票上的金額和稅額做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出: 借:庫存商品(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 認(rèn)證未通過的,購貨方不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,也不做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。 銷售方會(huì)計(jì)處理: 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:主管業(yè)務(wù)收入(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(紅字)
2019-09-19 14:50:38
借:以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi)貸:應(yīng)收賬款
2017-03-29 21:02:04
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