
老師你好,商貿(mào)公司外幣購入人民幣銷售,用含稅價記賬,成本需要乘以匯率再乘以1.13嗎?繳納進口增值稅的時候記入了管理費用。謝謝
答: 你好,增值稅已經(jīng)做了的話不需要額外再入成本了
我是商貿(mào)公司,全出口的。住宿費是增值稅專票,不能抵扣吧!分錄借管理費用差旅費,貸現(xiàn)金,進項稅額不管也不認證行不?如果認證了分錄借管理費用借應交稅費應交增值稅進項稅額,貸現(xiàn)金。再借應交稅費應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出,貸應交稅費應交增值稅進項稅額嗎?
答: 1,是的,不能抵扣 不能認證抵扣,也就不存在認證了再做進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我司是進口貿(mào)易公司,收到代理報關服務增值稅專用發(fā)票,做會計分錄:借:管理費用-報關服務費借:應交稅金-應交增值稅(進項稅額)貸:應付賬款-XX請教老師是這樣做嗎?
答: 你好,你的會計分錄是對的

