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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-04-03 12:15

可以按月結(jié)轉(zhuǎn),也可以下月一起結(jié)轉(zhuǎn)

年年有余 追問

2020-04-03 12:18

下月結(jié)轉(zhuǎn)是借:應交稅金—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅金—未交增值稅
嗎?當月怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

江老師 解答

2020-04-03 12:21

一、當月全部的結(jié)轉(zhuǎn)分錄是:
1、借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
2、借:應交稅費——未交增值稅
貸:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

年年有余 追問

2020-04-03 12:28

下月也是這么結(jié)轉(zhuǎn)嗎

江老師 解答

2020-04-03 12:29

下月再看具體的情況。這個是不交稅的結(jié)轉(zhuǎn),交稅的結(jié)轉(zhuǎn)還有一筆

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可以按月結(jié)轉(zhuǎn),也可以下月一起結(jié)轉(zhuǎn)
2020-04-03 12:15:35
當銷項大于進項的時候,表明你的應交稅費——應交增值稅科目出現(xiàn)貸方余額,就是你需要交稅,那么月底結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費——未交增值稅;當你的應交稅費——應交增值稅出現(xiàn)借方余額的時候,就要分原因,如果是本來進項稅額就大于銷項稅額,證明這是留抵稅額,不用做賬務處理,要是因為你多交或者預交了導致出現(xiàn)借方余額,那么你就要轉(zhuǎn)出到應交稅費——轉(zhuǎn)出多交增值稅。
2017-12-22 15:11:14
你好!進項稅不需要結(jié)轉(zhuǎn)。 進項大于銷項也不需要結(jié)轉(zhuǎn) 進項與銷項本身是不結(jié)轉(zhuǎn)的了。 月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應交稅費——未交增值稅
2018-03-15 10:20:24
第一筆分錄錯了,如果當月要交907.92元增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時做第二筆分錄,下月繳納時,借未交增值稅,貸銀行存款
2017-04-11 22:56:56
你好!不用
2016-10-30 00:15:29
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