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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-04-03 11:56

收到發(fā)票之后沖銷暫估的,按照收到的發(fā)票來做賬

哭泣的電燈膽 追問

2020-04-03 11:59

之前是按含稅價入庫的,就相差一個稅額,在全部用完的情況下,這個具體怎么分錄呢?

樸老師 解答

2020-04-03 12:00

把暫估的原分錄原數(shù)據(jù)紅沖了就行了,然后按你收到的藍(lán)字發(fā)票做分錄

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收到發(fā)票之后沖銷暫估的,按照收到的發(fā)票來做賬
2020-04-03 11:56:38
差額可以放到銷售費(fèi)用里面。
2021-10-13 10:22:46
你好 9月份付的款,借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款 10月份收到貨款發(fā)票,借;庫存商品,貸;預(yù)付賬款
2019-10-12 14:15:06
銷售時 借:應(yīng)收帳款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
2020-06-30 09:29:45
借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估 借應(yīng)付賬款暫估 貸銀行存款 回來發(fā)票把前面的分錄紅沖 做 借庫存商品貸應(yīng)付賬款 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款
2019-02-14 14:47:53
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