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送心意

小葉老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-04-03 09:05

同學,你好,如果要沖賬估說明之前已經(jīng)對這一筆有暫估入庫了,現(xiàn)在沖暫估再按發(fā)票做

VE。 追問

2020-04-03 09:07

是怎么樣呢,借原材料紅字,貸應付暫估紅字嗎?金額按照發(fā)票來,那么之前那筆預付賬款怎么平呢?預付賬款同事說沖暫估,

小葉老師 解答

2020-04-03 09:09

借原材料紅字,貸應付暫估紅字,按發(fā)票做,借:原材料,應交稅費 貸:預付賬款

VE。 追問

2020-04-03 09:14

我看了一下,原材料沒有余額,可以直接,借應付暫估,貸預付嗎?

小葉老師 解答

2020-04-03 09:17

也可以,借:應付暫估,應交稅費   貸:預付賬款

VE。 追問

2020-04-03 09:22

好的

小葉老師 解答

2020-04-03 09:30

同學,如已解決問題,麻煩點已解決哈,謝謝

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同學,你好,如果要沖賬估說明之前已經(jīng)對這一筆有暫估入庫了,現(xiàn)在沖暫估再按發(fā)票做
2020-04-03 09:05:20
你好,計入預付或應付賬款核算就是了
2017-06-30 10:36:51
你好,可以的
2017-03-06 20:23:13
您好,可以使用應付賬款科目,。
2020-09-28 17:18:57
你好, 可以的,
2020-04-13 10:12:48
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