
請問分攤辦公費還未支付月末可以記提嗎?月底結(jié)賬時:借:管理費用 辦公費用 貸:其他應(yīng)付辦公費用,這樣可對?
答: 貸:其他應(yīng)付辦公費用,這樣可對? 分攤前應(yīng)該是在長期待攤費用放著
外賬記老板自己支付公司辦公費的錢還是借:管理費用 貸:其他應(yīng)付嗎
答: 你好,是的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
如果做賬的時候多做了一筆借:管理費用 -辦公費318 貸:其他應(yīng)付款-法人 318 那現(xiàn)在要刪掉這一筆 賬怎么調(diào)
答: 借其他應(yīng)付款 借管理費用負數(shù)

