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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2020-04-02 21:02

你好,同學(xué)。
這個看你們之前是如何協(xié)商的。
嚴格 上講如果你提供了50萬的成本票,專 票的話,你這50萬部分就不該再收取 了。

彪壯的墨鏡 追問

2020-04-02 21:08

A公司是一般納稅人,我們是小規(guī)模納稅人但我們提供的50萬成本票里面,只有20萬是專票。

陳詩晗老師 解答

2020-04-02 21:11

那你就可以20萬部分減少增值稅。50萬部分減少所得稅,和對方溝通一下。

彪壯的墨鏡 追問

2020-04-02 21:11

老師,我在想是不是這樣的,因為,A公司收到b公司這個錢,他肯定要給人家b公司開票,先收回來之后他得把錢給我們公司,所以讓我們公司再給他開票,對不對

彪壯的墨鏡 追問

2020-04-02 21:18

老師,我這樣理解對不對

陳詩晗老師 解答

2020-04-02 21:18

他對甲方肯定要先開票,開了再收錢再給你付錢。
那么如果你在他開票時還沒開,那就是不扣除。
如果你已經(jīng)開了就要扣除再找你計稅。
你的思路 是對的

彪壯的墨鏡 追問

2020-04-02 21:21

我們已經(jīng)給他開了50萬的稅票,其中20萬是專票,他到時候開票給甲方的時候,和我給他開的稅票怎么扣除,

陳詩晗老師 解答

2020-04-02 21:23

在上面不是他給了你計算的稅率標準。
比如他開票是 100萬
那增值稅是  80*稅率
所得稅是 50*稅率

彪壯的墨鏡 追問

2020-04-02 21:28

他現(xiàn)在的意思是,按50萬的11.5%
給我們計稅,在扣除我們給他開的20萬專票的增值稅,就是我們應(yīng)該給他出的費用,他才給對方開票,這樣對嗎,我的問題是,我已經(jīng)給他開了,50萬的票了,他怎么還要我出11.5%
的費用,

陳詩晗老師 解答

2020-04-02 21:31

按我上面的例子,他有開出去100,你只開了50,另外 的50自然是要計稅的了

彪壯的墨鏡 追問

2020-04-02 21:40

明白了,這個跟普票專票沒有關(guān)系對嗎

彪壯的墨鏡 追問

2020-04-02 21:45

老師,這個跟我們當初給他開的有專票還有普票有關(guān)系嗎,

彪壯的墨鏡 追問

2020-04-02 21:47

你好,同學(xué)。
這個看你們之前是如何協(xié)商的。
嚴格 上講如果你提供了50萬的成本票,專 票的話,你這50萬部分就不該再收取 了。,

老師,我看你上面說專票的話,這50萬部分不該在收取了,這個跟專票,普票有關(guān)系嗎?

陳詩晗老師 解答

2020-04-02 22:24

沒有關(guān)系,就是說這個專用發(fā)票,它不僅可以抵減所得稅,還可以點這個增值稅。普通發(fā)票的話,就只可以減少這個所得稅,抵減不了增值稅。

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相關(guān)問題討論
你好 抵增值稅是什么意思
2019-06-19 16:38:53
除了增值稅,其他的都要計提的
2018-10-06 11:04:34
你好,增值稅不可以作為費用抵扣 附加稅是可以通過計入稅金及附加抵扣企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額的
2019-07-08 13:53:21
你好,公司是小規(guī)模還是一般人,代開專票嗎?
2019-03-11 13:11:57
你好,四五六月份沒有收入利潤 ,就不需要計提增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅的
2018-07-16 09:10:40
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