
老師,以前會計(jì)都是按票做賬,客戶很多都是預(yù)付款付了要求開票,這種情況如果年度跨期的時候怎么處理呢
答: 您好 收到款的時候先計(jì)入預(yù)收賬款 后期開具發(fā)票沖減預(yù)付賬款
老師,去年采購的材料發(fā)票沒收到,當(dāng)時都做的預(yù)付賬款,跨年開了發(fā)票,這種情況怎么處理
答: 你好,你材料到了,發(fā)票到了,做材料的借方,貸預(yù)付賬款,這樣就平了呀
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
比如,我們先給客戶開票了,客戶后打款,這種是否可以?相距開票時間,多久打款符合要求?跨年的情況怎么處理?
答: 可以的,借應(yīng)收貸收入貸銷項(xiàng),然后借銀行貸應(yīng)收,年底開的跨年沒事




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2020-04-02 08:48
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