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送心意

小葉老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-04-01 18:35

同學(xué),你好,應(yīng)該是借:管理費用等,貸:應(yīng)付職工薪酬,跟計提工資是一樣的

叼著薔薇的貓咪 追問

2020-04-01 18:37

那現(xiàn)在跨年了還可以調(diào)整嗎?

小葉老師 解答

2020-04-01 18:38

如果能反過賬直接調(diào)賬,不能就當(dāng)以前年度損益進行調(diào)整,借:以前年度損益,貸:應(yīng)付職工薪酬-獎金

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相關(guān)問題討論
你好 補計提 不是應(yīng)該計提到費用里面嗎 怎么是借貸都是應(yīng)付職工薪酬 誰寫的分錄?
2019-11-12 09:27:10
您好 計提工資 借 管理費用~工資 貸 應(yīng)付職工薪酬~工資 發(fā)放工資 借 應(yīng)付職工薪酬~工資 貸 銀行存款
2019-05-23 07:05:57
按照三個的總和來計算職工福利
2019-10-25 10:25:12
您好 借:應(yīng)付職工薪酬 ——工資 1029.2+500=1529.2 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 1029.2 應(yīng)付職工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
你好,你想問的問題具體是?
2017-06-28 09:41:05
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