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送心意

紫藤老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-01 17:50

收到財(cái)政專項(xiàng)資助資金,計(jì)入專項(xiàng)應(yīng)付款即可的

紫藤老師 解答

2020-04-01 17:51

實(shí)際收到專項(xiàng)撥款時(shí)

借:銀行存款

貸:專項(xiàng)應(yīng)付款-**項(xiàng)目

撥款使用時(shí)

借:在建工程

貸:庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 / 應(yīng)付賬款

項(xiàng)目完成后,形成資產(chǎn)部分

借:固定資產(chǎn) / 無形資產(chǎn)

貸:在建工程-**項(xiàng)目

同時(shí)

借:專項(xiàng)應(yīng)付款-**項(xiàng)目

貸:資本公積-撥款轉(zhuǎn)入

未形成資產(chǎn)需核銷的部分,報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后

借:專項(xiàng)應(yīng)付款-**項(xiàng)目

貸:管理費(fèi)用

撥款項(xiàng)目完成后,如有撥款結(jié)余需上交的

借:專項(xiàng)應(yīng)付款-**項(xiàng)目

貸:銀行存款

35310198 追問

2020-04-01 17:58

我司收到財(cái)政資金時(shí)處理是:
借:銀行存款
貸:遞延收益

2.每使用一筆時(shí)都計(jì)入管理費(fèi)用,管理費(fèi)用月末時(shí)用其他收益來結(jié)轉(zhuǎn)。借:其他收益 
貸:管理費(fèi)用

3最后再
借:遞延收益 貸:其他收益。
如果是上述分錄又怎么做專賬呢?

紫藤老師 解答

2020-04-01 18:44

(1)收到補(bǔ)貼款:

借:銀行存款

貸:遞延收益

(2)專項(xiàng)用于支付費(fèi)用:

借:管理費(fèi)用

貸:銀行存款

同時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)“遞延收益”:

借:遞延收益

貸:其他收益

(3)繼續(xù)專項(xiàng)支付費(fèi)用:

借:管理費(fèi)用

貸:銀行存款

同時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)“遞延收益”:

借:遞延收益

貸:其他收益

(4)收到財(cái)政補(bǔ)貼款:

借:銀行存款

貸:遞延收益

(5)支付費(fèi)用:

借:管理費(fèi)用

貸:銀行存款

同時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)“遞延收益”:

借:遞延收益

貸:其他收益

35310198 追問

2020-04-01 20:18

現(xiàn)在遇到的問題是,怎么區(qū)分財(cái)政資金的使用和自有資金的使用呢?

紫藤老師 解答

2020-04-01 20:19

財(cái)政資金的一般是??顚S玫?/p>

35310198 追問

2020-04-01 20:26

是否可以在管理費(fèi)用另設(shè)一個(gè)項(xiàng)目名稱命名的下級(jí)科目,然后在這個(gè)科目下再設(shè)明細(xì)科目?

紫藤老師 解答

2020-04-01 20:26

可以在管理費(fèi)用另設(shè)一個(gè)項(xiàng)目名稱命名的下級(jí)科目

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