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送心意

舟舟老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-04-01 17:44

請您稍等一下,我來看一下題目

大膽的灰狼 追問

2020-04-01 17:45

好的,謝謝您

大膽的灰狼 追問

2020-04-01 18:08

老師,還在嗎

舟舟老師 解答

2020-04-01 18:08

在呢,剛下班,稍微等會

大膽的灰狼 追問

2020-04-01 18:09

好,我只是怕老師忘記啦,哈哈

舟舟老師 解答

2020-04-01 18:46

更新部分賬面原價25,折舊=240*25/500=12
處置該部分分錄
借:固定資產(chǎn)清理13
       累計折舊12
貸:固定資產(chǎn)25
借:營業(yè)外支出13
貸:固定資產(chǎn)清理13

舟舟老師 解答

2020-04-01 18:52

剩余固定資產(chǎn)原價=500-25=475
累計折舊=240-12=228
更新分錄
借:在建工程247
累計折舊228
貸:固定資產(chǎn)475
借:在建工程50
貸:原材料50
借:在建工程19
貸:應(yīng)付職工薪酬19
借:在建工程51
貸:工程物資51
借:固定資產(chǎn)
在建工程=247+50+19+51=367
借:固定資產(chǎn)367
貸:在建工程367

舟舟老師 解答

2020-04-01 18:54

10月份開始計提折舊
年折舊額=(367-17)/10=35
當(dāng)年折舊=35/12*3=8.75

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你好 采購原材料時,一般與認證是同步的 借;原材料 應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸;銀行存款等科目 領(lǐng)用原材料 借;工程施工 ——合同成本 貸;原材料 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅
2018-04-28 15:42:14
請您稍等一下,我來看一下題目
2020-04-01 17:44:20
你好需要計算做好了給你
2021-11-06 20:14:57
(1)改造之前 先要把固定資產(chǎn)及對應(yīng)累計折舊轉(zhuǎn)入在建工程 (2)領(lǐng)用原材料50萬元,發(fā)生人工費用19萬元,領(lǐng)用工程物資51萬元 借:在建工程 貸:原材料/應(yīng)付職工薪酬/工程物資 (3)替換物件,需要提供新部件及被替換部件的價值才能提供賬務(wù)處理哦
2019-04-25 18:55:10
你好!這個是不用轉(zhuǎn)出的。
2017-07-07 14:59:08
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