
暫估入賬的商品銷售了,成本結(jié)轉(zhuǎn)了,過了幾個月發(fā)票來了,單價不一樣,結(jié)轉(zhuǎn)的成本需要調(diào)整,這個一般怎么處理
答: 你好同學(xué),你做一個結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證的沖紅,做一個采購的沖紅,再做一個結(jié)轉(zhuǎn)成本的正確的,入庫的正確的金額就好了同學(xué)|} 這種方式 不會出錯。、
老師,我們有暫估入賬的金額,結(jié)轉(zhuǎn)期間成本的時候能結(jié)轉(zhuǎn)掉嗎?發(fā)票還沒有
答: 你好 可以的 到時你結(jié)轉(zhuǎn)后收到發(fā)票有差異的 記得調(diào)整你結(jié)轉(zhuǎn)分錄
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好老師,上一年度我做了暫估入賬,當時結(jié)轉(zhuǎn)成本了,今年收到票金額都一致,這月還用在結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
答: 今年收到票金額都一致,這月不用在結(jié)轉(zhuǎn)成本

