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送心意

何江何老師

職稱中級會計師,高級會計師,稅務師

2020-04-01 17:02

你好
借管理費用11400.39
稅金及附加1200
應交稅費-應交增值稅
貸:銀行存款

昏睡的黑米 追問

2020-04-01 17:11

老師您好,我們實際支付的金額是9800,不是應該按實際支付的入賬嗎

何江何老師 解答

2020-04-01 17:15

你好同學
是的同學就是這樣的, 同學

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相關(guān)問題討論
你好 借管理費用11400.39 稅金及附加1200 應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款
2020-04-01 17:02:06
您好,被盜的話是需要轉(zhuǎn)出的
2022-05-21 11:57:44
同學你好, 是需要做進項轉(zhuǎn)出的;
2022-05-21 11:49:55
你好同學,您這種情況是需要做進項稅額轉(zhuǎn)出的。
2022-05-21 12:04:08
您好 根據(jù)負數(shù)發(fā)票做進項稅額轉(zhuǎn)出處理 做一份跟收到藍字發(fā)票相同的紅字分錄
2019-07-23 10:15:25
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