老師,搬運(yùn)工個(gè)人給公司開票,稅收分類編碼是什么? 問(wèn)
你好,你按這個(gè)就行 其他建筑服務(wù) 建筑服務(wù) 30599 答
老師,您好,有一家醫(yī)藥批發(fā)公司,因?yàn)楝F(xiàn)在稅局是要求 問(wèn)
新開公司需要;人員、場(chǎng)地、資產(chǎn)等獨(dú)立于原來(lái)的公司 不然會(huì)被認(rèn)定為分拆收入 可能有風(fēng)險(xiǎn)的 答
有沒(méi)有老師可以把財(cái)稅2016 36號(hào)文附件一第29條 問(wèn)
同學(xué),你好 第二十九條 適用一般計(jì)稅方法的納稅人,兼營(yíng)簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目而無(wú)法劃分不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,按照下列公式計(jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額: 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=當(dāng)期無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額×(當(dāng)期簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅項(xiàng)目銷售額%2B免征增值稅項(xiàng)目銷售額)÷當(dāng)期全部銷售額 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)可以按照上述公式依據(jù)年度數(shù)據(jù)對(duì)不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行清算。 答
@宋生老師,為什么稅務(wù)局一般是看扣掉免稅收入的。 問(wèn)
因?yàn)檫@部分本身就是不交稅的,如果算進(jìn)去的話會(huì)拉低稅負(fù)率。 答
@郭老師在嗎?有個(gè)問(wèn)題想問(wèn)下你 問(wèn)
在的 具體的什么問(wèn)題? 答

老師今年申報(bào)的企業(yè)所得稅年度申報(bào)表,利潤(rùn)是負(fù)數(shù),稅務(wù)局讓改成盈利,企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表的營(yíng)業(yè)成本上調(diào),資產(chǎn)負(fù)債表需要改動(dòng)嗎
答: 您好 營(yíng)業(yè)成本上調(diào) 不是減少利潤(rùn)嗎
本季企業(yè)所得稅申報(bào)表成本比上季度企業(yè)所得稅報(bào)表少可以嗎?
答: 您好,同學(xué),你有紅沖的成本的嗎? 企業(yè)所得稅申報(bào)表是累積數(shù)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
電子稅務(wù)局注銷稅務(wù)的時(shí)候,企業(yè)所得稅申報(bào)不了。1圖。在企業(yè)所得稅申報(bào)系統(tǒng)怎么申報(bào),怎么填表?
答: 你好,如果在電子稅務(wù)局申報(bào)不了,就只能填紙質(zhì)報(bào)表去大廳申報(bào)啦!

