老師,我們公司是賣方,跟客戶簽訂了一個技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同100萬元(正在申請免征增值稅業(yè)務(wù))。合同約定是3月份付款,但是3月份沒收到轉(zhuǎn)讓款,我們也沒開票,現(xiàn)在我想把收入做在3月份。確認(rèn)收入的具體分錄怎么做呢?等開票后和收款后分錄又怎么做呢?
神勇的煎餅
于2020-04-01 10:07 發(fā)布 ??653次瀏覽
- 送心意
軼塵老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2020-04-01 10:08
收入做到3月份 那么你的增值稅也要在3月份申報 按照正常確認(rèn)收入的憑證做 等到開票后把發(fā)票附在憑證后面
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收入做到3月份 那么你的增值稅也要在3月份申報 按照正常確認(rèn)收入的憑證做 等到開票后把發(fā)票附在憑證后面
2020-04-01 10:08:59

你好
借;應(yīng)收賬款 等科目 , 貸;主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 , 貸;營業(yè)外收入——增值稅減免
2019-06-24 11:23:27

是的
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入
2017-12-11 10:33:36

你好,借:銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
所得稅就按照銷售收入來確認(rèn)
2019-08-09 11:12:45

小企業(yè)會計準(zhǔn)則:發(fā)生業(yè)務(wù)時賬務(wù)處理為:
借:銀行存款或現(xiàn)金等
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅
月底收入不超過10萬元或季度不超過30萬,不繳納增值稅,將增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入:
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅
貸:營業(yè)外收入
2019-10-24 11:08:15
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