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送心意

田老師

職稱會計師

2016-05-12 11:24

比如說上個月預(yù)提  借:管理費(fèi)用100
                                  貸:應(yīng)付職工薪酬 100
當(dāng)月沖銷上個月預(yù)提  借 管理費(fèi)用  -100
                                   貸:應(yīng)付職工薪酬  -100
當(dāng)月計提上個月工資  借:管理費(fèi)用 200
                                        貸 :應(yīng)付職工薪酬 200
感覺上是不是多重復(fù)做了一步呢,好像也不見得能正確計算成本,老師麻煩求解

田老師 解答

2016-05-12 10:17

為了正確計算成本

田老師 解答

2016-05-12 11:41

如果每個月的工資都一樣的話是沒有區(qū)別,但人家差得太遠(yuǎn)的話就有用了,但是不管怎么樣都是要通過應(yīng)付職工薪酬這個科目的,所以計提不計提都要做上面的分錄的

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為了正確計算成本
2016-05-12 10:17:53
你好,本月計提本月的工資。 具體的依據(jù)是工資表。 體現(xiàn)你當(dāng)月的工資金額, 不可以的,需要計提 必須通過應(yīng)付職工薪酬。
2022-02-09 11:58:20
你好! 需要的。
2020-04-12 13:35:51
你好,計提一般是當(dāng)月,根據(jù)應(yīng)付工資計提的 有差額可以補(bǔ)計提或沖銷多計提的
2017-08-24 14:27:08
你好,可以的,這個月沖回,重新按照真實的計提
2020-04-07 22:05:59
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