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送心意

鐘存老師

職稱注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業(yè)資格

2020-03-31 14:37

票據(jù)的名稱,可以括號加一個開票人的名稱

無語的白晝 追問

2020-03-31 14:39

老師 但是后面有一欄是票據(jù)種類的 這一欄可不可以填買的什么東西之類的

鐘存老師 解答

2020-03-31 14:40

不可以,種類就是種類,不是用途,可以在備注欄填寫

無語的白晝 追問

2020-03-31 14:43

老師 你可能誤解我的意思了 我是說可不可以在來票內(nèi)容上面填買的什么東西

鐘存老師 解答

2020-03-31 14:54

你的票據(jù)是什么?是支票匯票嗎?

無語的白晝 追問

2020-03-31 14:55

增值稅發(fā)票

鐘存老師 解答

2020-03-31 15:00

發(fā)票是別人已經(jīng)開好的
為什么你自己寫買東西
沒懂

無語的白晝 追問

2020-03-31 15:08

老師 你有認(rèn)真看我的提問嗎 一開始我就說了是月末我需要做跟我們公司外賬財務(wù)的票據(jù)交接表 表上面有一欄是來票內(nèi)容 難道我不需要填嗎

鐘存老師 解答

2020-03-31 15:11

我意思是發(fā)票的內(nèi)容是供應(yīng)商給你開好的
自己不能手寫或者更改的

無語的白晝 追問

2020-03-31 15:13

我當(dāng)然不會手寫更改 我說的電子版的票據(jù)交接表 來票內(nèi)容我該填什么 是我們溝通有問題嗎

鐘存老師 解答

2020-03-31 15:15

來票的內(nèi)容就是增值稅發(fā)票,最多備注一個供應(yīng)商
為什么要寫買東西
買東西是票據(jù)的內(nèi)容,不是名稱
你了解名稱是什么意思嘛

無語的白晝 追問

2020-03-31 15:16

那不寫就不寫 我了解什么意思我為什么要問你 為什么要報這個會計學(xué)堂

鐘存老師 解答

2020-03-31 15:19

不是,你就站在自己的角度考慮問題
不停的解釋,還說別人不認(rèn)真

無語的白晝 追問

2020-03-31 15:30

你在說我的同時 是不是這也是你自己呢 其他老師都會很耐心講解的也很清楚 而不是像你這樣

鐘存老師 解答

2020-03-31 15:35

解答的目的是把你的思路換成正確的
我如果跟著你的跑,還需要解答嗎
你問所有的老師都是不懂的時候說別人解答不認(rèn)真,
那些老師真的太敬業(yè)了
為了五毛錢,還被人不停的批評不認(rèn)真

無語的白晝 追問

2020-03-31 15:38

是的 五毛一毛跟我沒有關(guān)系 其他老師確實敬業(yè) 既然把你們放在同一平臺 別人當(dāng)然會拿來比較 這是很自然的事情 如果我什么都懂或者一個問題你一說就懂 我想我也沒有必要花錢來報這個東西

鐘存老師 解答

2020-03-31 15:49

沒聽懂=不認(rèn)真,好的
我錯了
祝您工作順利,學(xué)習(xí)順利

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相關(guān)問題討論
票據(jù)的名稱,可以括號加一個開票人的名稱
2020-03-31 14:37:38
要的,最好雙方進(jìn)行簽字確認(rèn)
2020-04-03 10:48:25
您好,所有的賬簿,憑證,報表,申報表,登陸名,密碼,明細(xì)賬,總賬,都要交接
2019-06-12 15:01:11
做好憑證,賬簿,報表,重要證件的交接 了解申報事宜,企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點,當(dāng)?shù)囟惥止芾矸绞降?/div>
2017-01-05 13:52:56
1、交接前的準(zhǔn)備工作。 會計人員在辦理會計工作交接前,必須做好以下準(zhǔn)備工作: ①已經(jīng)受理的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)尚未填制會計憑證的應(yīng)當(dāng)填制完畢; ②尚未登記的賬目應(yīng)當(dāng)?shù)怯浲戤?。結(jié)出余額,并在最后一筆余額后加蓋經(jīng)辦人印章。 ③整理好應(yīng)該移交的各項資料,對未了事項和遺留問題要寫出書面說明材料。 ④編制移交清冊,列明應(yīng)該移交的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告、公章、現(xiàn)金、有價證券、支票薄、發(fā)票、文件、其他會計資料和物品等內(nèi)容;實行會計電算化的單位,從事該項工作的移交人員應(yīng)在移交清冊上列明會計軟件及密碼、會計軟件數(shù)據(jù)盤、磁帶等內(nèi)容。 ⑤會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)移交時,應(yīng)將財務(wù)會計工作、重大財務(wù)收支問題和會計人員的情況等向接替人員介紹清楚。 2、移交點收。 移交人員離職前,必須將本人經(jīng)管的會計工作,在規(guī)定的期限內(nèi),全部向接管人員移交清楚。接管人員應(yīng)認(rèn)真按照移交清冊逐項點收。 具體要求是: ①現(xiàn)金要根據(jù)會計賬簿記錄余額進(jìn)行當(dāng)面點交,不得短缺,接替人員發(fā)現(xiàn)不一致或白條抵庫現(xiàn)象時,移交人員在規(guī)定期限內(nèi)負(fù)責(zé)查清處理。 ②有價證券的數(shù)量要與會計賬簿記錄一致,有價證券面額與發(fā)行價不一致時,按照會計賬簿余額交接。 ③會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告和其他會計資料必須完整無缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在移交清冊中加以說明,由移交人負(fù)責(zé)。 ④銀行存款賬戶余額要與銀行對賬單核對相符,如有未達(dá)賬項,應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)相符;各種財產(chǎn)物資和債權(quán)債務(wù)的明細(xì)賬戶余額,要與總賬有關(guān)賬戶的余額核對相符;對重要實物要實地盤點,對余額較大的往來賬戶要與往來單位、個人核對。 ⑤公章、收據(jù)、空白支票、發(fā)票、科目印章以及其他物品等必須交接清楚。 ⑥實行會計電算化的單位,交接雙方應(yīng)在電子計算機(jī)上對有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行實際操作,確認(rèn)有關(guān)數(shù)字正確無誤后,方可交接。 3、專人負(fù)責(zé)監(jiān)交。 對監(jiān)交的具體要求是: ①一般會計人員辦理交接手續(xù),由會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)監(jiān)交。 ②會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計主管人員)辦理交接手續(xù),由單位負(fù)責(zé)人監(jiān)交,必要時主管單位可以派人會同監(jiān)交。 4.交接后的有關(guān)事宜。 ①會計工作交接完畢后,交接雙方和監(jiān)交人在移交清冊上簽名或蓋章,并應(yīng)在移交清冊上注明:單位名稱,交接日期,交接雙方和監(jiān)交人的職務(wù)、姓名,移交清冊頁數(shù)以及需要說明的問題和意見等。 ②接管人員應(yīng)繼續(xù)使用移交前的賬簿,不得擅自另立賬簿,以保證會計記錄前后銜接,內(nèi)容完整。 ③移交清冊一般應(yīng)填制一式三份,交接雙方各執(zhí)一份,存檔一份。
2020-07-02 17:58:57
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