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刻莫
于2020-03-31 13:31 發(fā)布 ??662次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2020-03-31 13:34
你這個做費用,期末就需要結轉到本年利潤下面
刻莫 追問
2020-03-31 13:36
是暫估的,
不是實際產生的
maize老師 解答
2020-03-31 13:47
需要有實際發(fā)生才有暫估,啥都沒有需要沖掉不能做才可以
2020-03-31 13:48
實際發(fā)生的,還沒有入賬。先暫估,需要期末結轉損益?
2020-03-31 13:50
不是實際產生的????需要結轉損益
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運費暫估需要期末結轉損益?
答: 你這個做費用,期末就需要結轉到本年利潤下面
老師:我們是養(yǎng)老院的,我用金蝶做賬的時候,我做憑證全部是借管理費用-水電費、租金之類,怎么結轉損益的時候有些管理費用是負數(shù)、正數(shù)的呢,是哪里做錯了
答: 你好!結轉損益的時候管理費用是在貸方嗎?如果是借方有可能是負數(shù),應該是你們自動結轉憑證公式設置的不對,找一下軟件客服解決一下。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,損益類的科目月末一定要結轉損益嗎?
答: 您好!是的,月末一般都需要結轉。
發(fā)放工資當月也結轉損益嗎?成本費用結轉損益
討論
老師幫我看一下。我最后的數(shù)為什么不平,是期間損益結轉錯了嗎
期間損益結轉月份問題
什么時候期間損益結轉啊?
老師我剛才發(fā)現(xiàn)2019年我期間損益結轉了三次,這該咋整啊
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
★ 5.00 解題: 181321 個
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刻莫 追問
2020-03-31 13:36
刻莫 追問
2020-03-31 13:36
maize老師 解答
2020-03-31 13:47
刻莫 追問
2020-03-31 13:48
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