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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-03-31 10:36

那這個實際是啥情況,對方收了錢跑了??

囡囡~培霞 追問

2020-03-31 10:36

我接過來賬的起初數(shù)據(jù)就是這樣,,,聯(lián)系不到之前的會計了

maize老師 解答

2020-03-31 10:44

需要找啥情況,問下老板,

囡囡~培霞 追問

2020-03-31 10:50

如果老板想不起來了呢?怎么處理老師

maize老師 解答

2020-03-31 10:54

那就掛著,要不做借以前年度損益調(diào)整,貸預(yù)付賬款,借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

囡囡~培霞 追問

2020-03-31 10:57

好的,謝謝老師

maize老師 解答

2020-03-31 11:03

好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了

囡囡~培霞 追問

2020-03-31 11:04

好的,謝謝老師

maize老師 解答

2020-03-31 11:07

親,讓我這邊先結(jié)束哈,我好回復(fù)別的學(xué)員

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相關(guān)問題討論
您好 預(yù)付賬款貸方余額 重分類到 應(yīng)付賬款欄次填寫
2022-03-25 11:32:05
你好,預(yù)付賬款余額是負(fù)數(shù),代表應(yīng)付未付款項的意思
2021-09-03 15:21:14
你好,這個是你們欠別人的,付錢就可以。
2021-01-09 09:50:36
你好,這個可以錄入到應(yīng)付賬款貸方的
2019-12-19 11:18:19
你好!用預(yù)付賬款的期初-本期抵減+本期預(yù)付就可以了。
2018-04-02 14:27:54
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