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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-03-30 20:51

你好,可以的,

恒美多多 追問

2020-03-31 09:42

如果5月31日后就沒有收到發(fā)票了,那我做匯算調(diào)增是這樣算嗎?180十80一(70十75)=115噸調(diào)增?

郭老師 解答

2020-03-31 09:46

你好是的
是這么算的。

恒美多多 追問

2020-03-31 09:49

那這個數(shù)是以暫估數(shù)做實(shí)際數(shù),沒沖掉的暫估數(shù)就得調(diào)增

郭老師 解答

2020-03-31 09:53

實(shí)際沒有購入的話,需要做分錄調(diào)整,如果有購入不需要。

恒美多多 追問

2020-03-31 10:37

我都是自己估的,老板買材料又不取發(fā)票,沒材料貨也做不出來呀,那這樣調(diào)增金額大的話,稅局也會查我找誰買材料,供應(yīng)商不開票代表沒交增值稅,如果對方?jīng)]確認(rèn)無開票收入的話,是不是說會去查供應(yīng)商?

郭老師 解答

2020-03-31 10:41

這個沒有關(guān)系,你有實(shí)際購入就大鍋沒有,不要去帶骨。

郭老師 解答

2020-03-31 10:41

這和對方確認(rèn)不確認(rèn)收入沒有關(guān)系,你有實(shí)際購入就去暫估沒有不要去暫估

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相關(guān)問題討論
你好,可以的,
2020-03-30 20:51:09
您好,實(shí)際操作中,可以在摘要欄寫上收到發(fā)票,借:原材料,正數(shù),借:原材料,負(fù)數(shù),一正一負(fù)處理即可?;蛘呒t沖原來的暫估入庫憑證,然后再按發(fā)票金額做分錄,借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,也可以。最后把差額用調(diào)整單記入生產(chǎn)成本,再轉(zhuǎn)入產(chǎn)成品成本中。
2016-12-06 10:03:25
您好!借原材料—暫估 貸應(yīng)付賬款—暫估 領(lǐng)用的時候,借生產(chǎn)成本—暫估 貸原材料—暫估 收到發(fā)票的時候做同樣的分錄,只是做負(fù)數(shù)沖減暫估的
2020-11-25 12:02:10
您好!直接做紅字沖減。
2016-12-01 15:25:15
收到發(fā)票的時候,借原材料 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù) 然后再按發(fā)票金額入賬就可以了
2018-11-05 11:10:55
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