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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2020-03-30 17:44

你好,借應交稅費--預交增值稅10000,貸銀行存款10000,結轉,借應交稅費--未交增值稅10000,貸應交稅費--預交增值稅10000

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你好,借應交稅費--預交增值稅10000,貸銀行存款10000,結轉,借應交稅費--未交增值稅10000,貸應交稅費--預交增值稅10000
2020-03-30 17:44:19
多抵的部分紅字沖回 補繳 借 應交稅費----應交增值稅 貸 銀行存款
2019-05-07 09:25:09
你好,邏輯是可以。但是你這樣申報應該會形成異常比對通不過。最好去前臺處理
2021-12-31 22:25:44
你好,同學。 你預交是作為應交稅費 預交增值稅處理。 后面的進項你是正常作為進項處理,然后開發(fā)票或收入作為銷項。 銷項-進項-預交才是你要交的
2020-04-13 11:03:18
你好? ? 你們之前留抵進項稅掛那個科目去的? ? ;這樣才能判斷怎么抵減??
2021-08-12 09:49:05
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