
老師,年末附加稅計提時把減免的也一塊計提了,第二年初如果把多計提的記入營業(yè)外收入,那這個營業(yè)外收入是不是得并入收入交所得稅?。?/p>
答: 這個最好是不要做了,是的,需要交所得稅,你可以直接按實際繳納做賬就可以
之前計提的免征教育費附加,借記入營業(yè)外收入,想調(diào)出來不想放到營業(yè)外收入里,作為收入所得繳納企業(yè)所得稅,怎么樣做分錄呢?
答: 這個免征的教育費附加,本身就是計入營業(yè)外收入——減免稅費,繳納企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交教育費附加 貸:營業(yè)外收入——減免稅費
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,減免的附加稅記營業(yè)外收入,這個收入要交企業(yè)所得稅嗎
答: 你好,需要繳納企業(yè)所得稅的。


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