
老師,應(yīng)交增值稅是不是銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-期末留抵稅額
答: 你好!是的。如果沒有別的就是這樣了。
實(shí)際抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅額+本期進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-出口退稅-期末留抵進(jìn)項(xiàng)稅額,這幾個(gè)數(shù)值是看增值稅申報(bào)表中的上期留抵稅額跟期末留抵稅額嗎?
答: 您好!是的,需要看上期留抵稅額跟期末留抵稅額。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問大家這個(gè)月有2個(gè)銷項(xiàng)一般貨物銷項(xiàng)稅額16981.14,一般貨物進(jìn)項(xiàng)稅額6120,一般貨物上期留抵稅額12316.44,一般貨物期末留抵稅額1455.3,即征即退銷項(xiàng)稅額329.81,這個(gè)月我只需要繳納329.81的稅嗎
答: 即征即退,和正常業(yè)務(wù)分開核算,各交各的~~~~~~~~~


特立獨(dú)行的朵朵醬 追問
2020-03-30 16:33
宋生老師 解答
2020-03-30 16:35
特立獨(dú)行的朵朵醬 追問
2020-03-30 16:38
宋生老師 解答
2020-03-30 16:42