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送心意

汪晨老師

職稱中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2020-03-30 15:20

你好,補(bǔ)計(jì)提就可以了。

馬清清 追問

2020-03-30 15:21

那我不用去大廳修改報表嗎?怎么補(bǔ)計(jì)提,直接修改2019年12月帳。還是在拿到成本票補(bǔ)計(jì)提?

馬清清 追問

2020-03-30 15:22

老師頭一次遇到這問題心里好焦慮,整個12月做錯了帳。

汪晨老師 解答

2020-03-30 15:23

你好,反結(jié)賬,重新計(jì)提即可,或者直接補(bǔ)在20年的賬里就可以了。

馬清清 追問

2020-03-30 15:23

那我2019年有預(yù)繳的稅錢怎么辦?

馬清清 追問

2020-03-30 15:24

整個年度算下來屬于虧損了?

汪晨老師 解答

2020-03-30 15:27

你好,計(jì)入到19年,就需要反結(jié)賬,重新計(jì)提,去稅務(wù)局大廳修改報表。

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相關(guān)問題討論
你好,補(bǔ)計(jì)提就可以了。
2020-03-30 15:20:09
你好,如果多計(jì)提了,就沖銷多計(jì)提 如果少計(jì)提了,就補(bǔ)計(jì)提
2020-06-17 20:03:44
你好,借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款
2019-10-06 11:30:35
沒有辦法,你之前成本多結(jié)轉(zhuǎn)現(xiàn)在沖掉就只能是負(fù)數(shù)了,你之前結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本做么,也多做也需要沖掉
2020-01-14 10:45:00
按你計(jì)算成本時現(xiàn)有的數(shù)據(jù)入賬,同學(xué)。比如你們在月初就要結(jié)轉(zhuǎn)入庫成本,只有暫估人工數(shù)據(jù),沒有實(shí)際人工數(shù)據(jù),只能以暫估計(jì)算。建議在每月末考勤和績效等出來后盡快核算工資費(fèi)用,就不存在這個問題了
2020-06-29 15:07:08
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