
老師,發(fā)票有問題稅局讓補交2015年度增值稅、附加稅,還產生了滯納金,請問具體的分錄怎么做?
答: 按照補交的增值稅附加稅 借:應交稅費-未交增值稅 應交稅費-附加稅 貸:銀行存款 附加稅還要結轉進稅金及附加 借:稅金及附加 貸:應交稅費-附加稅 產生的滯納金作為營業(yè)外支出 借營業(yè)外支出-滯納金 貸:銀行存款
今年發(fā)現去年抵扣的增值稅有問題,稅務局讓做進項稅額轉出,3月份補交了增值稅及滯納金,附加稅及滯納金,增值稅涉及到的滯納金、附加稅以及附加稅滯納金是算今年的損益,還是算去年的?賬務處理怎么做,匯算清繳怎么填?
答: 去年的,通過以前年度損益調整科目,在匯算中可以扣除的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
補計提附加稅以及交2015和2016年的附加稅,要怎么做分錄,還有里面的滯納金怎么做分錄
答: 提稅 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費 繳納 借:應交稅費 營業(yè)外支出(滯納金) 貸:銀行存款


隨波不逐流 追問
2020-03-30 13:15
宇飛老師 解答
2020-03-30 13:19
宇飛老師 解答
2020-03-30 13:20