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送心意

宇飛老師

職稱中級會計師,稅務師,注冊會計師

2020-03-30 13:09

按照補交的增值稅附加稅
借:應交稅費-未交增值稅
     應交稅費-附加稅
貸:銀行存款
附加稅還要結轉進稅金及附加
借:稅金及附加
貸:應交稅費-附加稅
產生的滯納金作為營業(yè)外支出
借營業(yè)外支出-滯納金
貸:銀行存款

隨波不逐流 追問

2020-03-30 13:15

這是以前年度的,也是這樣做嗎?

宇飛老師 解答

2020-03-30 13:19

對的,這個不屬于前期差錯更正,因為這個是被稅務局查了,在此之前企業(yè)已經根據現有事實進行了會計處理,不需要調整以前年度損益。

宇飛老師 解答

2020-03-30 13:20

也就是說這個也不是人為記錯賬了的原因,就是根據當期的最新事項進行的處理(被稅務局查了),所以計入當期就好了。

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按照補交的增值稅附加稅 借:應交稅費-未交增值稅 應交稅費-附加稅 貸:銀行存款 附加稅還要結轉進稅金及附加 借:稅金及附加 貸:應交稅費-附加稅 產生的滯納金作為營業(yè)外支出 借營業(yè)外支出-滯納金 貸:銀行存款
2020-03-30 13:09:32
去年的,通過以前年度損益調整科目,在匯算中可以扣除的
2017-05-14 09:15:06
借:相關成本 貸:應交稅費-進項轉出 ,借:營業(yè)外支出2910 應交稅費-納稅檢查 15000 貸:銀行存款
2016-11-04 16:40:13
提稅 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費 繳納 借:應交稅費 營業(yè)外支出(滯納金) 貸:銀行存款
2018-04-07 20:46:35
您好 請問前面未開票收入有沒有做賬務處理
2019-09-23 17:56:18
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