
老師,我們公司就是在2017年12月份和客戶簽的合同。賬款是這個月付,發(fā)票也是這個月開過來。老板讓我們先把費(fèi)用計提進(jìn)去,共18萬。如果計提進(jìn)去就是計提到17年的成本費(fèi)用里了。可以這樣操作嗎
答: 你好,可以先暫估費(fèi)用,匯算清繳之前取得費(fèi)用發(fā)票是可以的
老師,1.2019年暫估的成本或者計提的費(fèi)用,在2020年5月之前能把發(fā)票拿到,就不需要調(diào)增,2.2019年暫估成本或費(fèi)用,2020年重新又暫估成本和費(fèi)用,2020年2-5月開回發(fā)票沖掉2019年暫估的成本或費(fèi)用,那么2020年暫估的,2021年5月能補(bǔ)開回就不用調(diào)增對吧?
答: 1.是的。 2.是的。 理解都是對的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
未取到的費(fèi)用發(fā)票,能費(fèi)用計提列入成本費(fèi)用核算嗎?
答: 你好,是年匯算清交錢取得發(fā)票的話是可以抵扣的,否則是不可以的。
5.10出的政策,500萬以下的設(shè)備不用計提折舊,直接放入成本費(fèi)用里是嗎。這個設(shè)備和器具有啥要求我們公司都沒有超過500萬啊
老師你們好,我想問一下就是我在2018年計提了成本,然后在18年沒收到發(fā)票對沖。19年收到了費(fèi)用票,但不是成本票,我現(xiàn)在應(yīng)該如何做賬比較合理
老師,我想問一下,公司有些委外加工的費(fèi)用沒有來發(fā)票,用不用計提,如果不用計提,那算成本就有點失真。如果計提,計提的費(fèi)用與實際來票會有出入,調(diào)整起來又很麻煩


價值觀 追問
2020-03-29 20:13
陳詩晗老師 解答
2020-03-29 20:16