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方鴿~(始于足下)
于2020-03-29 17:11 發(fā)布 ??1018次瀏覽
趙海龍老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-03-29 17:24
你好,暫估的應付賬款掛賬200萬,那么你成本類科目也應該對應有暫估的成本
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如果按照庫存入伙的話那就相當于是應付賬款對不?
答: 是的
請問如果因缺票導致應付賬款_暫估掛了200多萬,庫存為0,如何處理這個問題?請看清楚是缺票導致的。
答: 你好,暫估的應付賬款掛賬200萬,那么你成本類科目也應該對應有暫估的成本
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問如果因缺票導致應付賬款_暫估掛了200多萬,庫存為0,如何處理這個問題?
答: 您好,那您需要及時催要發(fā)票
老師好,問一下購買對方貨沒有付款,收到貨了,借:庫存商品 貸:應付賬款 對嗎?
討論
那如果有些錢貨收了錢未付這種情況就要借:庫存商品,貸:應付賬款嗎
買東西賒銷借:庫存商品貸:應付賬款—某公司
老師,暫估庫存的時候,借:庫存商品 20000貸:應付賬款-暫估20000,票到的時候沖回,借:庫存商品-20000 貸:應付賬款-暫估 -20000對么
老師,請問對方和我們沒對賬,現(xiàn)在才對帳,在沒對賬之前,我做的是:借:庫存商品47221.20,貸:應付賬款——暫估應付賬款47221.20,結果對方給我們把一筆168元記上個月里了,我現(xiàn)在要怎么做?可以做:借:應付賬款——暫估應付賬款168,貸:庫存商品168嗎?這樣處理合適嗎?
趙海龍老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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