老師您好 我們是一個國企,自己弄了個食堂,還有一個 問
你好,是的,是需要做收入了。 答
已經(jīng)在匯算清繳調(diào)增的暫估成本,怎么在科目余額消 問
關(guān)鍵是是真實的暫估嗎? 答
老師,您好,請問最新的快遞費(收派服務費)開票的賦碼 問
現(xiàn)在還是這個稅目和編碼,如果改了是沒法開的, 3040409000000000000收派服務物流輔助服務 答
建安施工總包合同,包含需安裝的設(shè)備(設(shè)計費、安裝 問
您好,可以的,這個按明細來開就可以 答
勞務派遣公司,招的勞務工人的工資可以做為派遣人 問
你好,可以的。可以開差額。 答

上月已申報未開票收入:借-應收賬款abcd四公司共60萬,貸-主營收入53.1萬貸-增值稅6.9萬本月產(chǎn)值100萬,票開80萬其中為上月補開30萬一、問報稅時:報開票80萬未開票20萬?這樣對嗎二、這個月賬分錄該怎么寫?要先充紅上月那個么充紅金額寫-30萬?補開30萬,然后做分錄已開票50萬+未開票50萬?與報稅時申報的就同了?分錄分錄,請老師詳解指教具體怎么做,先謝謝了。
答: 1.對的 2.紅沖無票收入30萬 然后做開發(fā)票的80萬 做無票收入20萬 也就是無票收入-10 開票80
上月已申報未開票收入:借-應收賬款abcd四公司共60萬,貸-主營收入53.1萬貸-增值稅6.9萬本月產(chǎn)值100萬,票開80萬其中為上月補開30萬一、問報稅時:報開票80萬未開票20萬?這樣對嗎二、這個月賬分錄該怎么寫?要先充紅上月那個么充紅金額寫-30萬?補開30萬,然后做分錄已開票50萬+未開票50萬?與報稅時申報的就同了?分錄分錄,請大師詳解指教具體怎么寫,謝謝
答: 你好,1.未開票那要減掉你上個月已經(jīng)報了的那30 2.那30不用另外做分錄了,你做你這個月的100萬收入就行
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年的應收賬款少記了6塊錢應該怎么調(diào)整呢?就在增值稅(銷)那邊少記了6塊錢 應收就少記了6塊錢,怎么做分錄?
答: 借;應收賬款 貸;應交稅費(銷項稅額)6 你好,補做這個分錄就是了


春雨 追問
2020-03-28 17:46
小云老師 解答
2020-03-28 17:49