
事業(yè)單位繳納社保時實際金額是12000元,繳費時交了15000元,多3000元用于下月社保抵扣,不退回,賬務(wù)如何處理?
答: 財務(wù)會計 借,應(yīng)付職工薪酬12000 其他應(yīng)收款3000 貸,銀行存款15000 預(yù)算會計 借,事業(yè)支出15000 貸,資金結(jié)存15000
事業(yè)單位繳納社保時實際金額是12000元,繳費時交了15000元,多3000元用于下月社保抵扣,不退回,賬務(wù)如何處理?
答: 你好! 借:業(yè)務(wù)活動費用12000 其他應(yīng)收款3000 貸:銀行存款15000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
事業(yè)單位計提社保費繳納社保費如何記賬?
答: 計提社保單位部分借:單位管理費用/業(yè)務(wù)活動費用等 貸:應(yīng)付職工薪酬。預(yù)算會計不做賬務(wù)處理。實際支付借:應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)付款-個人部分 貸:銀行等,預(yù)算會計借:事業(yè)支出 貸:資金結(jié)存。根據(jù)實際支付金額做賬。


^_^ 追問
2020-03-27 21:44
陳詩晗老師 解答
2020-03-27 21:46
^_^ 追問
2020-03-27 21:52
陳詩晗老師 解答
2020-03-27 21:57