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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-03-27 23:04

情況是這樣的:,小規(guī)模納稅人,12月做賬:借:應(yīng)收賬款1000,主營業(yè)務(wù)收入1000,因為是沒有開發(fā)票的,所以當(dāng)月報稅的時候報了1000的未開票收入,當(dāng)時做分錄少提了 應(yīng)交稅費,直接把價稅合計算入了主營業(yè)務(wù)收入里面了,1月份的時候發(fā)現(xiàn)這個問題了,怎么辦?

愛學(xué)習(xí)的小白兔 追問

2020-03-28 10:09

是的,就是做賬的時候主營業(yè)務(wù)收入金額寫成價稅合計了。

辜老師 解答

2020-03-27 17:08

你所得稅匯算清繳如果還沒有做的話,直接按調(diào)整后的報表進行匯算清繳就可以,之前的不用重新上傳的

辜老師 解答

2020-03-28 08:43

你這個開票,是普票吧,12月實際不用繳納增值稅吧

辜老師 解答

2020-03-28 10:09

這樣賬務(wù)處理也是可以的

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情況是這樣的:,小規(guī)模納稅人,12月做賬:借:應(yīng)收賬款1000,主營業(yè)務(wù)收入1000,因為是沒有開發(fā)票的,所以當(dāng)月報稅的時候報了1000的未開票收入,當(dāng)時做分錄少提了 應(yīng)交稅費,直接把價稅合計算入了主營業(yè)務(wù)收入里面了,1月份的時候發(fā)現(xiàn)這個問題了,怎么辦?
2020-03-27 23:04:43
去年我有2筆銀行利息1000元,分錄放錯方向,結(jié)轉(zhuǎn)損益時沒結(jié)轉(zhuǎn)上,當(dāng)時沒發(fā)現(xiàn),到1月報完了季報,月底發(fā)現(xiàn)本年利潤貸方還有1000元,我1月做以前年度損益調(diào)整貸本年利潤借本年利潤貸利潤分配一未分配利潤,匯算時再將1000調(diào)減,這樣處理行不行?老師說反結(jié)賬,稅都報完了,我覺不可以,如何做分錄現(xiàn)
2020-03-17 16:27:27
好的,謝謝老師,還有一個是已經(jīng)做了管理費了,現(xiàn)在和業(yè)務(wù)員核對才知道是工程項目支出的,因為這個項目發(fā)生是實報實銷的,那我應(yīng)該怎么去處理這個管理費,做到該項工程施工上,要是對賬目有較大的影響就算了,也才幾百塊
2024-01-30 11:08:05
你好,第二季度的財務(wù)報表你能去稅務(wù)局修改。
2022-08-19 11:15:25
你好,你申報的和你帳上的不一致了。
2020-11-24 15:28:44
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