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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2020-03-27 14:06

1借其他貨幣資金400000
貸銀行存款我400000

暖暖老師 解答

2020-03-27 14:06

2借應(yīng)收票據(jù)15000
貸銀行存款15000

暖暖老師 解答

2020-03-27 14:07

3借原材料300000
應(yīng)交稅費進(jìn)項稅額39000
貸其他貨幣資金339000

暖暖老師 解答

2020-03-27 14:08

4借原材料10000
應(yīng)交稅費進(jìn)項稅額1300
貸應(yīng)收票據(jù)11300

暖暖老師 解答

2020-03-27 14:08

5借銀行存款61000
貸其他貨幣資金61000

暖暖老師 解答

2020-03-27 14:08

6借銀行存款3700
貸應(yīng)收票據(jù)3700

潔凈的畫板 追問

2020-03-27 14:12

老師,還想問下現(xiàn)金和銀行存款的清查方法和清查處理結(jié)果有什么不同嗎

暖暖老師 解答

2020-03-27 14:13

現(xiàn)金的清查:
  現(xiàn)金清查是采用實地盤點的方法來確定庫存現(xiàn)金的實存數(shù),然后再與現(xiàn)金日記賬的賬面余額核對,以查明賬實是否相符。
  現(xiàn)金盤點時,出納人員必須在場。
  清查過程中不能用不具法律效力的借條,收據(jù)充抵庫存現(xiàn)金。
  盤點后,根據(jù)現(xiàn)金盤點結(jié)果,編制“現(xiàn)金盤點報告表”,是反映現(xiàn)金實有數(shù)和調(diào)整賬簿記錄的原始憑證。
  銀行存款的清查:
  (1)銀行對賬。銀行存款清查亦稱銀行對賬,是指將銀行存款日記賬的賬面余額與開戶銀行轉(zhuǎn)來的對賬單的余額進(jìn)行核對,以查明賬實是否相符。銀行存款日記賬與開戶銀行轉(zhuǎn)來的對賬單不一致的原因有兩個方面:一是雙方或一方記賬有錯誤,二是存在未達(dá)賬項。
  (2)未達(dá)賬項。未達(dá)賬項是指由于企業(yè)與銀行的記賬時間不一致,而發(fā)生的一方已取得憑證登記入賬,另一方由于未取得憑證尚未登記入賬的項目。未達(dá)賬項具體包括以下四種情況:
  ①企業(yè)已收款入賬,銀行尚未收款入賬。
  ②企業(yè)已付款入賬,銀行尚未付款入賬。
  ③銀行已收款入賬,企業(yè)尚未收款入賬。
  ④銀行已付款入賬,企業(yè)尚未付款入賬。

潔凈的畫板 追問

2020-03-27 14:18

老師現(xiàn)金這個結(jié)果是從盤點開始嗎,銀行存款這個好像只有方法沒有寫結(jié)果

暖暖老師 解答

2020-03-27 14:21

現(xiàn)金這個結(jié)果是從盤點開始
銀行存在未達(dá)賬項,結(jié)果不好說

潔凈的畫板 追問

2020-03-27 14:24

好的,謝謝老師

暖暖老師 解答

2020-03-27 14:25

不客氣,麻煩給予五星好評

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1借其他貨幣資金400000 貸銀行存款我400000
2020-03-27 14:06:27
是的,因為一般不能抵扣
2016-01-04 20:39:19
同學(xué)你好,如果是小規(guī)模納稅人,是不寫進(jìn)項稅額的;
2021-03-19 10:36:52
借;原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸;應(yīng)付賬款
2015-10-28 19:46:03
借在途物資2000, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項260, 貸應(yīng)付賬款2260
2022-06-23 14:59:40
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