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送心意

許老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師

2020-03-27 11:27

開(kāi)給了股東?這樣的話,這3萬(wàn)元,是不可以稅前扣除的。
借:其他應(yīng)收款-股東     貸:銀行存款

蕭蕭maria 追問(wèn)

2020-03-27 11:28

但是這3萬(wàn)直接劃給了紅十字會(huì) 沒(méi)有劃給股東本人賬戶

許老師 解答

2020-03-27 11:30

我知道呀。但是,3萬(wàn)元的收據(jù),是開(kāi)給股東了。這樣就表明,這3萬(wàn)元,應(yīng)該是股東出,而不能是公司出的。所以,股東欠公司錢。
要是不想這樣的話,看能不能讓紅會(huì)重新開(kāi)收據(jù),3萬(wàn)元,也是開(kāi)給公司的

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開(kāi)給了股東?這樣的話,這3萬(wàn)元,是不可以稅前扣除的。 借:其他應(yīng)收款-股東 貸:銀行存款
2020-03-27 11:27:07
您好 把前面股東欠公司的錢補(bǔ)賬 借款時(shí) 借其他應(yīng)收款-股東xx 貸銀行存款 后面頂賬時(shí)把其他應(yīng)收款對(duì)沖賬就平了。
2018-09-29 09:54:48
你好,可以根據(jù)銀行回單入賬
2017-03-11 11:55:54
你好,借預(yù)付賬款(或者管理費(fèi)用-房租) 貸其他應(yīng)收款,同時(shí),把之前欠公司的帳也補(bǔ)上去做起來(lái)
2018-09-29 09:49:27
你好,借;銀行存款等科目,貸;實(shí)收資本
2019-09-25 16:22:11
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