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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-03-27 11:05

你好,您購入時做進項稅額抵扣了么?

楊小巧 追問

2020-03-27 11:07

購進沒有抵扣過進項

立紅老師 解答

2020-03-27 11:08

你好,如果沒有抵扣,那么是依3%減按2%征收,不能用用留抵進項稅額來抵扣

楊小巧 追問

2020-03-27 11:10

放棄減免按3%征收開專票給對方,我司可否用留抵進項抵扣?

立紅老師 解答

2020-03-27 11:12

你好,如果放棄,是按13%開專票,不是3%的。

楊小巧 追問

2020-03-27 11:14

請問如果對方不需要我們開發(fā)票,我們申報增值稅按無開票收入申報嗎?

立紅老師 解答

2020-03-27 11:15

你好,是的,按無票收入報稅的

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你好,您購入時做進項稅額抵扣了么?
2020-03-27 11:05:44
你好! 借:累計折舊 固定資產(chǎn)清理 貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款 15 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-簡易計稅 15/1.03*2% 貸:固定資產(chǎn)清理 最后,把固定資產(chǎn)清理余額轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入/支出科目
2018-04-12 18:46:48
按照你的銷售額來開就可以了
2019-11-01 09:18:24
你好,這個生產(chǎn)設(shè)備不是自己使用過的不得抵扣且未抵扣進項稅額的固定資產(chǎn)。
2021-07-24 17:23:30
自己開票的時候是按3簡易計稅開具的,然后在申報增值稅的時候減征1%,填在申報表主表的第23欄。
2018-12-05 13:00:39
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