
季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,填寫(xiě)收入那一欄不能把免交的增值稅部分一起填進(jìn)去是嗎?
答: 你好,是的,不包括免交增值稅部分
你好老師,我想問(wèn)一下我小規(guī)模季報(bào)時(shí)增值稅不超30萬(wàn),增值稅免稅轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,但是申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,不是有營(yíng)業(yè)收入那欄次,是填主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入還包含增值稅不交那部分轉(zhuǎn)的營(yíng)業(yè)外收入那部分嗎?
答: 方便把報(bào)表載圖看一下嗎 具體哪欄
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
企業(yè)起所得稅季報(bào)填寫(xiě)。應(yīng)納稅所得額。二季度利潤(rùn)-1萬(wàn),三季度利潤(rùn)3000,企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額那一欄只能填累計(jì)的,是否填-7000,企業(yè)所得稅要交嗎?
答: 你好,累計(jì)利潤(rùn)是虧損的,不繳納企業(yè)所得稅。

